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作者:企业管理部 白小燕
4月20日,置业公司召开内部控制评价及缺陷整改专项工作推进会。会议由公司副总经理皇甫春光主持。

会上党总支书记、执行董事陈海波传达了集团公司《关于在基层单位开展内部控制评价及缺陷整改专项工作并实施监督审计的通知》文件精神及3月24日集团公司召开的内部控制评价及缺陷整改专项工作启动会会议精神;并对置业公司关于开展内部控制评价及缺陷整改专项工作进行安排部署。
陈海波指出,本次专项工作的目的是促进各部门建立运行高效、控制严密的内部控制机制,制定科学合理、切实有效的内部控制制度。保证国家法律法规在企业内部执行,保证业务活动的有效进行,提高财务报告的可靠性、会计信息的真实性和准确性,保证财产的安全与完整,堵塞国有资产流失漏洞,发现和纠正错误,促进企业持续健康发展。陈海波要求各部门对照方案要求和时间进度,细化工作内容,确保专项任务高质量按期全面完成。
公司领导班子、机关各部门及各项目单位负责人参加了本次会议。